
凱發K8旗艦廳AG,凱發K8官方旗艦店APP凱發K8官方旗艦廳。國家體育總局乒乓球羽毛球運動管理中心(以下簡稱“乒羽中心”)是國家體育總局直屬事業單位,中心的主要職責是根據國家的法律法規和體育方針、政策,統一組織、指導全國乒乓球、羽毛球運動的發展,組織國內外重大比賽和開展國際交往誰有hs網站啊,推動乒乓球、羽毛球運動的普及和提高,發展多種經營,積極為促進乒乓球、羽毛球運動的發展積累資金,促進項目的社會化和產業化的發展。
乒羽中心內設機構為辦公室、乒乓球一部、乒乓球二部、羽毛球一部、羽毛球二部、外事部六個中層機構及國家乒乓球隊、國家羽毛球隊。
乒羽中心2020年收入支出決算總額13,028.65萬元。收入10,632.87萬元,包括:一般公共預算財政撥款收入9,232.02萬元,政府性基金預算財政撥款收入120萬元,事業收入6.70萬元,其他收入1,274.15萬元,使用非財政撥款結餘資金2,030.55萬元,年初結轉和結餘365.22萬元。本年支出12,806.28萬元,支出包括:文化旅遊體育與傳媒支出12,615.06萬元,住房保障支出71.21萬元,其他支出120萬元。年末結轉和結餘222.37萬元。
與2019年度相比,本年度收入總額減少8,446.11萬元,減幅為44.27%,主要是財政撥款收入減少,按照黨中央、國務院關于“過緊日子”的有關要求凱發app官方網站,厲行節約辦一切事業,大力壓減一般性支出,重點壓減了公用經費和體育訓練以及體育交流與合作等項目支出中的非急需非剛性支出。支出總額減少8,297.51萬元,減幅39.32%誰有hs網站啊,主要是受新冠肺炎疫情影響,項目支出減少。
乒羽中心2020年收入總額10,632.87萬元,包括財政撥款收入9,352.02萬元(含政府性基金預算財政撥款收入120萬元)、事業收入6.70萬元、其他收入1,274.15萬元。財政收入是本年收入的主要來源,佔總收入比重為87.95%凱發app官方網站,其他收入佔比11.98%,具體見下圖:
乒羽中心2020年支出總額12,806.28萬元,其中基本支出2,276.78萬元、項目支出10,529.50萬元,從支出功能分類體育支出12,615.06萬元、住房保障支出71.21萬元、用于體育事業的彩票公益金支出120萬元。從支出結構分析,項目支出佔總支出的82.22%誰有hs網站啊,基本支出佔總支出的17.78%。
乒羽中心2020年財政撥款收入9,352.02萬元,年初財政撥款結轉資金294.03萬元,本年度財政撥款支出9,497.69萬元,其中文化旅遊體育與傳媒支出9,311.21萬元,住房保障支出66.47萬元,其他支出(用于體育事業的彩票公益金支出)120萬元。年末財政撥款結轉148.36萬元。
本年調整後的財政撥款支出預算為9,646.05萬元,財政撥款支出決算與預算相比減少148.36萬元,主要是根據實際工作情況國家隊部分訓練器材採購款結轉下年年初支付。
乒羽中心2020年一般公共預算財政撥款支出決算數9,377.69萬元,其中體育支出9,311.21萬元誰有hs網站啊、住房保障支出66.47萬元,按照支出性質分類,基本支出505.02萬元,項目支出8,872.66萬元。
“文化旅遊體育與傳媒”類“體育”款下“運動項目管理”支出438.55萬元,“體育競賽”支出393.47萬元,“體育訓練”支出7,269.19萬元,“體育交流與合作”支出1,210.00萬元。
“住房保障支出”類“住房改革支出”款下“住房公積金”支出54.96萬元,“提租補貼”支出6.52萬元,“購房補貼”5萬元。
與上年相比,一般公共預算財政撥款支出減少45%,主要是按照黨中央、國務院關于“過緊日子”的有關要求壓減非重點非必須支出,同時受新冠肺炎疫情影響,項目支出大幅減少。
乒羽中心2020年一般公共預算財政撥款基本支出505.02萬元,包含人員經費365.30萬元、公用經費139.72萬元。人員經費主要用于發放職工基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、交納住房公積金、其他工資福利支出和退休人員改革性補貼,公用經費主要是辦公費、印刷費誰有hs網站啊、郵電費、差旅費、租賃費、勞務費、委託業務費、辦公設備購置費等。2020年,與上年度決算相比公用經費壓減20%。
乒羽中心2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算0.75萬元,決算數為零凱發app官方網站,本年無“三公”經費支出。
乒羽中心2020年政府性基金預算財政撥款收入支出決算數均為120萬元,是乒乓球、羽毛球項目青少年U系列比賽及訓練營活動支出。
截至2020年12月31日凱發app官方網站,乒羽中心無公務用車,自有房產一處建築面積678.8平方米,單價100萬元以上專用設備3台(套)。
一、財政撥款收入:指中央財政當年安排的財政預算收入。按現行管理制度,中央部門預算中反映的財政撥款僅包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如:體育事業單位利用有形資產和無形資產開展體育活動,進行市場開發的收入等。
三凱發app官方網站、其他收入:指除上述財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的收入。主要包括投資收益、利息收入和捐贈收入等凱發app官方網站。
五、基本支出:指用于國家體育總局本級、直屬事業單位正常運轉的日常支出,包括人員經費和日常公用經費。
六凱發app官方網站、項目支出:指國家體育總局用于完成特定的行政工作任務或事業發展目標凱發app官方網站,用于專項事務工作的經費支出。
七、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以後年度按原規定用途繼續使用的資金。
八、文化旅遊體育與傳媒(類)體育(款)運動項目管理(項)(科目編碼2070304):主要反映國家體育總局各項目運動管理中心的日常管理支出。
九、文化旅遊體育與傳媒(類)體育(款)體育競賽(項)(科目編碼2070305):主要反映綜合性運動會及單項體育比賽支出。
十、文化旅遊體育與傳媒(類)體育(款)體育訓練(科目編碼2070306):主要反映各級體育運動隊訓練經費及器材購置等方面的支出。
十一、文化旅遊體育與傳媒(類)體育(款)體育交流與合作(項)(科目編碼2070309):主要反映國家體育總局體育交流與合作等方面的支出。
十二、文化旅遊體育與傳媒(類)體育(款)其他體育支出(項)(科目編碼2070399):主要反映國家體育總局除上述項目以外其他用于體育方面的支出。
十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)(科目編碼2210201):是按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期,在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%誰有hs網站啊,繳存基數為職工本人上年工資,目前已實施約20年時間。
十四誰有hs網站啊、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)(科目編碼2210202):是經國務院批準,于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發放的補貼,中央在京單位按照在職在編職工人數和離退休人數以及相應職級的補貼標準確定,人均月補貼90元。
十五、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)(科目編碼2210203):是根據《國務院關于進一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》(國發〔1998〕23號)的規定,從1998年下半年停止實物分房後,房價收入比超過4倍以上地區對無房和住房未達標職工發放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業單位從2000年開始發放購房補貼資金,地方行政事業單位從1999年陸續開始發放購房補貼資金,企業根據本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳國務院辦公廳轉發建設部等單位關于完善在京中央和國家機關住房制度的若幹意見的通知》(廳字[2005]8號)規定的標準執行,京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規定和標準執行。
十六誰有hs網站啊、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業的彩票公益金支出(項)(科目編碼2296003):主要反映國家體育總局彩票公益金支出。
十七、“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。